1.年度内审计划
2.审核方案(附审核日程安排)
3.S次会议签到表及记录
4.内审检查表及现场记录
5.不符合项报告
6.不符合项分布表
7.末次会议签到表及记录
8.管理体系审核报告
审核目的:
检查公司各职能部门开展质量、环境和职业健康安全管理活动和有关结果是否符合公司质量和环境管理手册第1版要求;
审核依据:
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020
质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理体系其他文件、产品标准及相关法律法规。
1.审核目的:
⑴检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、公司《环境管理手册》及程序文件的要求。
⑵检查本公司环境管理体系是否得到有效实施和保持。
2.审核依据:
⑴GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准
⑵管理手册及程序文件
⑶适用的法律法规。
(4)其他体系文件